Новый бланк декларации формы по кнд 1152016 в 2014 году

новый бланк декларации формы по кнд 1152016 в 2014 году
Налоговые бланки Бланки деклараций по налогам и сборам, действующим в Российской Федерации. Этот незаменимый помощник есть в Вашем Личном кабинете, который Вы получаете после регистрации в системе «Моё дело». Благодаря налоговому календарю Вы всегда заранее знаете о сроках подачи отчётности, уплаты налогов и страховых взносов. Сдать ее необходимо не позднее 28 марта 2017 года. Проставляется подпись лица, сведения о котором указаны в поле «фамилия, имя, отчество » и дата подписания; (в ред. Доработан расчёт поступлений в аптеку с вычитанием сторно из поступлений , если сторно сделано по поступлению. Уведомления о всех важных датах могут дублироваться на Ваш телефон или электронную почту. В работе часто необходима помощь квалифицированного специалиста.


Готовая отчётность может быть сразу отправлена Вами в электронном виде в налоговую инспекцию, ПФР, ФСС, Росстат. Доработан алгоритм подбора услуг для карт профилактических мед. осмотров несовершеннолетних. Для заполнения декларации используются только чернила черного, фиолетового или синего цвета. Для того чтобы вовремя уплачивать налоги и формировать отчётность, необходим налоговый календарь. После обновления, Вы можете загружать отчетность своих клиентов напрямую в программу Референт без использования утилиты.

Для раздела 2-3 расчеты не велись (они не нужны если у вас один/два вида деятельности/региона). Данные не введены. Заполнение текстовых полей бланка Декларации осуществляется заглавными печатными символами. В случае отсутствия какого-либо показателя во всех знакоместах соответствующего поля проставляется прочерк. Для предоставления декларации по «вмененке» в налоговую инспекцию установлен следующий срок: 20 число месяца, следующего за отчетным кварталом (п. 3 ст. 346.32 НК РФ). Это значит, что за 4 квартал 2016 года все «вмененщики» должны отчитаться до 20 января 2017 года включительно. При представлении в налоговый орган первичной Декларации по реквизиту «номер корректировки» проставляется «0—«, при представлении уточненной Декларации — указывается номер корректировки (например, «1—«, «2-» и так далее). 3) налоговый период, за который представляется Декларация.

Похожие записи: